Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8201093739 |
Číslo faktúry: | FD /0006/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,11 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0006_018 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |