Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4749900546
Číslo faktúry: FD /0084/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 93,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.05.2013
Dátum splatnosti: 17.05.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0084_013
Zverejnené: 23.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov