Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7304828377
Číslo faktúry: FD /0085/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 81,04
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.05.2013
Dátum splatnosti: 25.05.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0085_013
Zverejnené: 23.05.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov