Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 90110249
Číslo faktúry: FD /0106/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: poplatok za vyhadrenie
Fakturovaná suma s DPH: 5,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.06.2013
Dátum splatnosti: 18.06.2013
Dátum úhrady: 12.06.2013
Súbor: FD_0106_013
Zverejnené: 20.06.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov