Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130660
Číslo faktúry: FD /0123/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: DD21 s.r.o
Adresa:
IČO:
Predmet: tonér
Fakturovaná suma s DPH: 81,48
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.07.2013
Dátum splatnosti: 22.07.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0123_013
Zverejnené: 29.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov