Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3752790737
Číslo faktúry: FD /0134/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 81,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.08.2013
Dátum splatnosti: 17.08.2013
Dátum úhrady: 05.08.2013
Súbor: FD_0134_013
Zverejnené: 18.09.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov