Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72678637499
Číslo faktúry: FD /0145/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: SPP, a.s
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn
Fakturovaná suma s DPH: 1874,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.09.2013
Dátum splatnosti: 16.09.2013
Dátum úhrady: 05.09.2013
Súbor: FD_0145_013
Zverejnené: 18.09.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov