Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 27537480649
Číslo faktúry: FD /0147/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 80,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.09.2013
Dátum splatnosti: 17.09.2013
Dátum úhrady: 09.09.2013
Súbor: FD_0147_013
Zverejnené: 18.09.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov