Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6754704450
Číslo faktúry: FD /0159/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za telefôn
Fakturovaná suma s DPH: 98,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.10.2013
Dátum splatnosti: 19.10.2013
Dátum úhrady: 09.10.2013
Súbor: FD_0159_013
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov