Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7310670966
Číslo faktúry: FD /0161/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: za telefón
Fakturovaná suma s DPH: 86,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 11.10.2013
Dátum splatnosti: 25.10.2013
Dátum úhrady: 11.10.2013
Súbor: FD_0161_013
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov