Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6755687071
Číslo faktúry: FD /0176/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 92,10
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.11.2013
Dátum splatnosti: 17.11.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0176_013
Zverejnené: 13.11.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov