Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7203834634
Číslo faktúry: FD /0067/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 70,66
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.04.2012
Dátum splatnosti: 25.04.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0067_012
Zverejnené: 15.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov