Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 02:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7200011957
Číslo faktúry: FD /0007/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Holumnica
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 61,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 16.01.2012
Dátum splatnosti: 25.01.2012
Dátum úhrady: 03.02.2012
Súbor: FD_0007_012
Zverejnené: 09.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov